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“Lo que evidencia el informe de auditoría es un problema de gestión fuerte en la OMSA”

diariolibre.com “Lo que evidencia el informe de auditoría es un problema de gestión fuerte en la OMSA”

Fuente:diariolibre.com | 7/5/18 12:00:00 a. m.

SANTO DOMINGO. La investigación especial de la Cámara de Cuentas a la Oficina Metropolitana de Autobuses (OMSA) no solo arrojó violación e inobservancia de las disposiciones legales, sino que evidencia un grave problema de gestión.

La aseveración la hizo Yokasta Guzmán, directora de Contrataciones Públicas,

quien asegura que el informe del organismo fiscalizador sobre el período comprendido entre el 22 de agosto de 2012 y el 17 de octubre de 2017, puso en evidencia debilidades importantes en la operatividad de la gestión.

Sostuvo que en el caso se ignoró la validez de la resolución 15-08 emitida por ese órgano rector de las compras públicas, que autoriza ciertos tipos de compras en instituciones del Estado y por el contrario se ha querido imputar a dicha disposición ser la causante de las anomalías detectadas.

Explicó que la resolución establece el cumplimiento de varios requisitos, coloca en primer orden a la máxima autoridad de la institución a cargo de la compra como responsable de la transacción, ordena rotar a los proveedores y rendir un informe que manifieste las razones de por qué se escogió a un determinado proveedor.

Precisó que según la auditoría de la Cámara de Cuentas esas disposiciones no se cumplían.

“Lo que pasa ahí es que no se cumplieron esos requisitos y se utilizó esa resolución no solamente para comprar a familiares, aparentemente, y para comprar a personas que no tenían y no cumplían los requisitos de talleres y también lo que evidencia el informe es un problema de gestión muy fuerte”, afirmó. Para justificar su planteamiento dice que la propia auditoría reseña que hubo órdenes para reparar un mismo autobús dos veces.

Guzmán destacó que la Dirección de Contrataciones Públicas no realiza compras, sino que son las instituciones, las cuales tienen una descentralización operativa. En consecuencia, dice que cada entidad es responsable de lo que compra.

Sostuvo que las instituciones, según lo que se va a contratar, deben definir en los pliegos de condiciones el objeto por comprar, especificaciones técnicas y los criterios de evaluación.

Refirió que conjuntamente con las medidas para impulsar y sanear las compras y contrataciones se ha estado trabajando con el portal transaccional donde se puede accesar en línea desde la planificación hasta el cierre del contrato.

“Hemos pasado de mendigar favores a exigir derechos y ya la gente conoce cómo funciona el sistema de compras y sobre todo qué necesita para participar, porque hemos capacitado no solo a las instituciones sino a proveedores y sociedad”, apuntó.

Según la Cámara de Cuentas, los funcionarios públicos de la OMSA en combinación con particulares manejaron más de nueve mil millones de pesos entre el 2012 y el 2017. Los auditores pudieron establecer que 25 de los 43 proveedores de servicios de la OMSA, a los que les fueron desembolsados por concepto de productos y servicios mil cincuenta y seis millones seiscientos tres mil ochocientos setenta y cinco pesos (RD$1,056, 603,875), no fueron localizados en los domicilios que figuran en los contratos de servicios.


Fuente:diariolibre.com | 7/5/18 12:00:00 a. m.
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“Lo que evidencia el informe de auditoría es un problema de gestión fuerte en la OMSA”

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SANTO DOMINGO. La investigación especial de la Cámara de Cuentas a la Oficina Metropolitana de Autobuses (OMSA) no solo arrojó violación e inobservancia de las disposiciones legales, sino que evidencia un grave problema de gestión.

La aseveración la hizo Yokasta Guzmán, directora de Contrataciones Públicas,

quien asegura que el informe del organismo fiscalizador sobre el período comprendido entre el 22 de agosto de 2012 y el 17 de octubre de 2017, puso en evidencia debilidades importantes en la operatividad de la gestión.

Sostuvo que en el caso se ignoró la validez de la resolución 15-08 emitida por ese órgano rector de las compras públicas, que autoriza ciertos tipos de compras en instituciones del Estado y por el contrario se ha querido imputar a dicha disposición ser la causante de las anomalías detectadas.

Explicó que la resolución establece el cumplimiento de varios requisitos, coloca en primer orden a la máxima autoridad de la institución a cargo de la compra como responsable de la transacción, ordena rotar a los proveedores y rendir un informe que manifieste las razones de por qué se escogió a un determinado proveedor.

Precisó que según la auditoría de la Cámara de Cuentas esas disposiciones no se cumplían.

“Lo que pasa ahí es que no se cumplieron esos requisitos y se utilizó esa resolución no solamente para comprar a familiares, aparentemente, y para comprar a personas que no tenían y no cumplían los requisitos de talleres y también lo que evidencia el informe es un problema de gestión muy fuerte”, afirmó. Para justificar su planteamiento dice que la propia auditoría reseña que hubo órdenes para reparar un mismo autobús dos veces.

Guzmán destacó que la Dirección de Contrataciones Públicas no realiza compras, sino que son las instituciones, las cuales tienen una descentralización operativa. En consecuencia, dice que cada entidad es responsable de lo que compra.

Sostuvo que las instituciones, según lo que se va a contratar, deben definir en los pliegos de condiciones el objeto por comprar, especificaciones técnicas y los criterios de evaluación.

Refirió que conjuntamente con las medidas para impulsar y sanear las compras y contrataciones se ha estado trabajando con el portal transaccional donde se puede accesar en línea desde la planificación hasta el cierre del contrato.

“Hemos pasado de mendigar favores a exigir derechos y ya la gente conoce cómo funciona el sistema de compras y sobre todo qué necesita para participar, porque hemos capacitado no solo a las instituciones sino a proveedores y sociedad”, apuntó.

Según la Cámara de Cuentas, los funcionarios públicos de la OMSA en combinación con particulares manejaron más de nueve mil millones de pesos entre el 2012 y el 2017. Los auditores pudieron establecer que 25 de los 43 proveedores de servicios de la OMSA, a los que les fueron desembolsados por concepto de productos y servicios mil cincuenta y seis millones seiscientos tres mil ochocientos setenta y cinco pesos (RD$1,056, 603,875), no fueron localizados en los domicilios que figuran en los contratos de servicios.


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diariolibre.com “Lo que evidencia el informe de auditoría es un problema de gestión fuerte en la OMSA”

Fuente:diariolibre.com | 7/5/18 12:00:00 a. m.

SANTO DOMINGO. La investigación especial de la Cámara de Cuentas a la Oficina Metropolitana de Autobuses (OMSA) no solo arrojó violación e inobservancia de las disposiciones legales, sino que evidencia un grave problema de gestión.

La aseveración la hizo Yokasta Guzmán, directora de Contrataciones Públicas,

quien asegura que el informe del organismo fiscalizador sobre el período comprendido entre el 22 de agosto de 2012 y el 17 de octubre de 2017, puso en evidencia debilidades importantes en la operatividad de la gestión.

Sostuvo que en el caso se ignoró la validez de la resolución 15-08 emitida por ese órgano rector de las compras públicas, que autoriza ciertos tipos de compras en instituciones del Estado y por el contrario se ha querido imputar a dicha disposición ser la causante de las anomalías detectadas.

Explicó que la resolución establece el cumplimiento de varios requisitos, coloca en primer orden a la máxima autoridad de la institución a cargo de la compra como responsable de la transacción, ordena rotar a los proveedores y rendir un informe que manifieste las razones de por qué se escogió a un determinado proveedor.

Precisó que según la auditoría de la Cámara de Cuentas esas disposiciones no se cumplían.

“Lo que pasa ahí es que no se cumplieron esos requisitos y se utilizó esa resolución no solamente para comprar a familiares, aparentemente, y para comprar a personas que no tenían y no cumplían los requisitos de talleres y también lo que evidencia el informe es un problema de gestión muy fuerte”, afirmó. Para justificar su planteamiento dice que la propia auditoría reseña que hubo órdenes para reparar un mismo autobús dos veces.

Guzmán destacó que la Dirección de Contrataciones Públicas no realiza compras, sino que son las instituciones, las cuales tienen una descentralización operativa. En consecuencia, dice que cada entidad es responsable de lo que compra.

Sostuvo que las instituciones, según lo que se va a contratar, deben definir en los pliegos de condiciones el objeto por comprar, especificaciones técnicas y los criterios de evaluación.

Refirió que conjuntamente con las medidas para impulsar y sanear las compras y contrataciones se ha estado trabajando con el portal transaccional donde se puede accesar en línea desde la planificación hasta el cierre del contrato.

“Hemos pasado de mendigar favores a exigir derechos y ya la gente conoce cómo funciona el sistema de compras y sobre todo qué necesita para participar, porque hemos capacitado no solo a las instituciones sino a proveedores y sociedad”, apuntó.

Según la Cámara de Cuentas, los funcionarios públicos de la OMSA en combinación con particulares manejaron más de nueve mil millones de pesos entre el 2012 y el 2017. Los auditores pudieron establecer que 25 de los 43 proveedores de servicios de la OMSA, a los que les fueron desembolsados por concepto de productos y servicios mil cincuenta y seis millones seiscientos tres mil ochocientos setenta y cinco pesos (RD$1,056, 603,875), no fueron localizados en los domicilios que figuran en los contratos de servicios.


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El PLD dice que su informe está en fase de una auditoría

diariolibre.com El PLD dice que su informe está en fase de una auditoría

Fuente:diariolibre.com | 4/5/18 12:00:00 a. m.

SANTO DOMINGO. El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) manifestó que el informe financiero correspondiente al pasado año pasa por la fase de auditoría, para cumplir así con un nuevo requisito exigido por la Junta Central Electoral.

Así lo explica el partido morado mediante una nota, que recoge la información

de la gerencia financiera de la organización y su departamento de contabilidad, en respuesta a la inquietud periodística. La noche del miércoles la Junta Central Electoral (JCE) condicionó la entrega de la contribución económica que el Estado otorga a los partidos políticos hasta tanto no se haga entrega de los informe financieros de dichas entidades; y citó al PLD junto a otras quince agrupaciones que no han presentado informes.


Fuente:diariolibre.com | 4/5/18 12:00:00 a. m.
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Citan hoy en la fiscalía a cinco encargados de la Unidad de Auditoría Interna de la OMSA

diariolibre.com Citan hoy en la fiscalía a cinco encargados de la Unidad de Auditoría Interna de la OMSA

Fuente:diariolibre.com | 23/4/18 11:00:00 a. m.

SANTO DOMINGO. Se encuentran en el despacho de la fiscal Olga Diná Llaverías los cinco encargados de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

Clistenes del Carmen Pérez, Isidro González, Mario Reyes, Ingrid Font y Altagracia Ynés López Almonte, fueron citados para escuchar sus argumentos respecto

a la investigación especial hecha por la Cámara de Cuentas en la que revela irregularidades que contaron con la anuencia de los miembros de la UAI.

Según la Cámara en la OMSA se desembolsaron más de trescientos millones de pesos en violación a lo establecido en la Ley de Compras y Contrataciones Públicas.


Fuente:diariolibre.com | 23/4/18 11:00:00 a. m.
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eldia.com.do Auditoría revela que la OMSA adeuda RD$2 millones a empresas

Fuente:eldia.com.do | 20/4/18 12:10:44 a. m.

SANTO DOMINGO.-Pesquisas. A través de la auditoría de la Cámara de Cuentas a la gestión de Manuel Rivas en la Oficina Metropolitana de Servicios (OMSA) se determinó que la institución adeuda 2 millones de pesos que no tienen vínculos con los funcionarios que guardan prisión por la muerte del abogadoYuniol Ramírez. Las compañías Talleres MAR […]

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hoy.com.do La posición de la Contraloría sobre auditoría practicada a la OMSA

Fuente:hoy.com.do | 17/4/18 4:28:56 p. m.

La Contraloría General de la República (CGR) analizó de forma objetiva los resultados del informe especial realizado por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), concluyendo en que los auditores de la Cámara de Cuentas ignoraron la validez de la Resolución 15-08 emitida por […]

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noticiassin.com Contraloría se manifiesta contra auditoría Cámara de Cuentas a OMSA

Fuente:noticiassin.com | 17/4/18 4:42:23 p. m.
Para la Contraloría dicha omisión constituye un motivo de preocupación, ya que hasta el momento la Dirección General de Contrataciones Públicas, no ha notificado que la Resolución 15/08 haya sido derogada y que la misma no fue hecha solo para OMSA, sino que abarca todas las instituciones bajo el ámbito de la Ley 10-07.

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hoy.com.do La posición de la Contraloría sobre auditoría practicada a la OMSA

Fuente:hoy.com.do | 17/4/18 4:28:56 p. m.

La Contraloría General de la República (CGR) analizó de forma objetiva los resultados del informe especial realizado por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), concluyendo en que los auditores de la Cámara de Cuentas ignoraron la validez de la Resolución 15-08 emitida por […]

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Irregularidades detectadas en auditoría las denunció Yuniol

listindiario.com Irregularidades detectadas en auditoría las denunció Yuniol

Fuente:listindiario.com | 17/4/18 2:59:36 p. m.
Las irregularidades en la contratación de compras y servicios en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), son parte de las informaciones que había requerido mediante un recurso de amparo a la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), el abogado Yuniol Ramírez antes de ser asesinado el 11 de octubre del pasado año.

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hoy.com.do Vea aquí completo el informe de auditoría practicada a la OMSA

Fuente:hoy.com.do | 16/4/18 10:07:16 p. m.

El informe de la investigación especial practicada por la Cámara de Cuentas a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), en el período 2012 al 2017, revela una serie de irregularidades que envuelven sumas millonarias por contratos y órdenes de servicios suscritos con suplidores, las cuales sobrepasan el umbral para compras directas. El informe

[…]

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noticiassin.com “Auditoría CC a OMSA evidencia debilidades de órganos fiscalizadores”

Fuente:noticiassin.com | 16/4/18 12:26:28 p. m.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La auditoría de la Cámara de Cuentas realizada a la OMSA durante la gestión de Manuel Rivas, evidencia que las debilidades de los órganos fiscalizadores y de control del Estado; esto de acuerdo a representantes de la sociedad civil. Faltan controles es lo que dice Participación Ciudadana que ha pasa en […]

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elcaribe.com.do La Cámara de Cuentas entrega a Procuraduría auditoría de la OMSA

Fuente:elcaribe.com.do | 16/4/18 12:00:57 a. m.

La Cámara de Cuentas entregó a la Procuraduría General de la República el informe de la auditoría hecha por la Cámara de Cuentas a la gestión de Manuel Antonio Rivas

La entrada La Cámara de Cuentas entrega a Procuraduría auditoría

de la OMSA se publicó primero en El Caribe.


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elnacional.com.do La auditoría

Fuente:elnacional.com.do | 16/4/18 11:23:29 a. m.

La Cámara de Cuentas ha entregado a la Procuraduría General los resultados de una auditoría practicada a la Oficina Metropolitana […]

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Auditoría revela graves anomalías en la OMSA

listindiario.com Auditoría revela graves anomalías en la OMSA

Fuente:listindiario.com | 16/4/18 3:59:56 p. m.
Una auditoría practicada por la Cámara de Cuentas a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), durante el periodo comprendido entre el 22 de agosto de 2012 y el 17 de octubre de 2017, revela serias irregularidades en la contratación de compras y servicios, cuyas operaciones envuelven miles de millones de pesos e involucran a funcionarios de alto
nivel de esa entidad, igual que a proveedores y técnicos de la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República.
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elcaribe.com.do Procuraduría recibe auditoría que Cámara de Cuentas hizo a la OMSA en gestión de Rivas

Fuente:elcaribe.com.do | 15/4/18 11:16:50 a. m.

Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República (PGR) informó que el pasado jueves, 12 de abril, recibió el informe de la auditoría hecha por la Cámara de Cuentas a la gestión de Manuel Antonio Rivas como director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA). A través de una nota de prensa divulgada […]

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Procuraduría recibe auditoría que Cámara de Cuentas hizo a la OMSA

diariolibre.com Procuraduría recibe auditoría que Cámara de Cuentas hizo a la OMSA

Fuente:diariolibre.com | 15/4/18 11:11:00 a. m.

SANTO DOMINGO. La Procuraduría General de la República (PGR) informó que el pasado jueves 12 de abril recibió el informe de la auditoría hecha por la Cámara de Cuentas a la gestión de Manuel Antonio Rivas como director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

A través de una nota de prensa divulgada este domingo, la PGR indicó

que un equipo de fiscales y auditores del Ministerio Público inició el análisis de la documentación recibida para confirmar que cumple con los requerimientos de esa institución y las leyes.

La Procuraduría recordó que esta auditoría fue solicitada por el procurador general de la República, Jean Rodríguez, como parte de la investigación penal, que en octubre del pasado año, dispuso realizar para verificar la existencia de hechos de corrupción en la OMSA.

Explicó que esta revisión es el procedimiento que se sigue en casos de este tipo, precisando que durante la misma se analizan detalladamente los hallazgos reportados para confirmar que cuentan con el sustento técnico y legal, indispensable para incorporarlos a la investigación penal que realiza la Fiscalía de la provincia Santo Domingo.

“Por el principio de objetividad que rige la investigación penal el Ministerio Público está obligado a revisar cuidadosamente cualquier insumo al que tenga acceso para determinar si cumple con la rigurosidad que establece el Código Procesal Penal, a fin de poder utilizarlo como prueba fehaciente”, señaló la PGR.

Destacó que el caso OMSA fue declarado complejo por el tribunal de Atención Permanente del municipio Santo Domingo Oeste, por lo que el Ministerio Público dispone de tiempo para solicitar, en caso de ser necesaria, cualquier aclaración sobre esta auditoría a la Cámara de Cuentas, antes de elaborar y depositar el sometimiento judicial que corresponda.


Fuente:diariolibre.com | 15/4/18 11:11:00 a. m.
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